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黄果树事业单位招聘 黄果树事业单位公积金多少

更新:2023年04月24日 21:59 好一点

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黄果树事业单位招聘 黄果树事业单位公积金多少

黄果树事业单位公积金多少

第一部分 黄果树旅游区社会保险事业局概况





一、部门主要职能

黄果树旅游区社会保险事业局主要职能和职责有:

(一)黄果树旅游区社会保险事业局为社会事务管理局的副科级公益一类事业单位,由黄果树旅游区工(管)委实行全额预算管理。

(二)承担辖区内社会保险基金的收缴、支付、管理;经办职工养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险业务;指导社会保险经办机构执行社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度;承担社会保险待遇核定工作;承担社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析及上报工作;完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

黄果树旅游区社会保险事业局设2个正股级内设机构:社会保险股、劳动就业股。

三、部门人员构成
黄果树旅游区社会保险事业局核定事业编制8名,其中局长1名,副局长1名,内设机构股级领导职数2名。人员编制结构为:管理人员5名,专业技术人员2名,工勤人员1名。

























第二部分 黄果树旅游区社会保险事业局2022年预算安排说明


一、收支总体情况说明



1、收入预算总额 271.97万元,其中:一般公共预算收入271.97万元。

2、支出预算总额 271.97万元,按支出功能分为:社会保障和就业支出257.17万元,卫生健康支出4.43万元,住房保障支出10.37万元。





3、黄果树旅游区社会保险事业局2022年收支总预算271.97万元。

二、收入总体情况

收入预算总额271.97万元。



收入预算总额包括一般公共预算财政拨款收入和*性基金预算财政拨款收入。社会保障和就业支出257.17万元,卫生健康支出4.43万元,住房保障支出10.37万元。









三、支出总体情况

支出预算总额271.97万元,比上年减少 69.96万元,主要原因增加区级就业见习补贴资金。



按支出功能分为:行政运行113.67万元,就业事务管理0.5万元,劳动关系和*0.5万元,事业单位离退休4.77万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出8.34万元,机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元, 公益性岗位补贴3.80万元,就业见习补贴28.89万元,其他就业补助支出50万元,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助36.7万元,事业单位医疗4.43万元,  住房公积金10.37万元。



四、财政拨款收支总体情况


1、收入预算总额271.97万元,比上年增加41.73 万元,主要原因增加增加区级就业见习补贴资金。



2、支出预算总额 230.24万元,比上年增加 41.73万元,主要原因增加增加区级就业见习补贴资金。







五、一般公共预算基本支出情况


一般公共预算基本支出134.99万元,按支出经济分类,包括工资福利支出123.08  万元; 商品和服务支出 7.14万元;对个人和家庭的补助支出4.77万元。 按支出用途分类:包括人员经费支出 127.85万元,公用经费支出7.14万元。





六、一般公共预算“三公”经费支出情况


1、“三公”经费预算 4.08万元,其中公务接待费 0.68 万元、公务车运行维护费 3.4万元。按照相关 要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门;因公出 国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2、2022年“三公”经费预算 4.08万元。



其中:公务用车运行维护费 3 .4 万元,公务用车保有量为 2辆,与上年相比无变化;公务接待费 0 .6 8万元,与上年相比无变化。

七、*性基金预算支出情况

我局本年无*性基金预算支出。



























第三部分 其他重要事项说明




一、单位经费说明

部门运行经费支出3.06万元,相比上年无增减变化。该支出反映基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费0.98万元、手续费0.12万元,邮电费0.05万元,差旅费0.79万元,维修费0.18万元,培训费0.13万元,劳务费0.48万元,委托业务费0.09万元,其他商品和服务支出 0.24万元。

二、*采购情况

已报相关*采购计划。

三、国有资产占有使用情况

截止2 0 2 2年年初,单位国有资产合计 6.63万元,其中流动资产 1.82万元、固定资产4.81万元,计提折旧34.94万元,净值1.68万元。
四、预算绩效管理情况


2022年预算按财政相关规定实行绩效目标项目管理。
五、项目支出安排情况说明
无重大项目安排支出。

六、国有资本经营预算

单位无国有资本经营预算。

七、专有名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。



(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,使用一般公共预算财政拨款安 排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及手续费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、劳务费、办公用 房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、 离退休人员生活费、保障厅机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

(七)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于相关机构事务运行支出。

(八)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于其他专项支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于 财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于财政统发工资在职人员住房公积金 补贴。

部门预算财政拨款三公经费支出表.xlsx

部门预算财政拨款收支总表.xlsx

部门预算收入总表.xlsx

部门预算收支总表.xlsx

部门预算支出总表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出表.xlsx

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